Dashboard
ภาพรวมงบประมาณประจำปี 2569
งบประมาณรวม
31,391,635.00
บาท
รายจ่ายจริง
5,160.00
ลูกหนี้ (รอเคลียร์)
0.00
รออนุมัติ
คงเหลือสุทธิ
31,386,475.00
บาท
สัดส่วนงบประมาณ
เปรียบเทียบ จัดสรร vs ใช้จริง
รายละเอียดกลุ่มงาน
คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
| ชื่อรายการ | งบจัดสรร | ลูกหนี้ | เบิกจ่ายจริง | % เบิกจ่าย | คงเหลือ | % คงเหลือ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NCD
|
13,541,850.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
13,541,850.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
บริหารทั่วไป
|
6,598,938.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
6,598,938.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
ทันตสาธารณสุข
|
4,361,900.00 | 0.00 | 5,160.00 |
0.1%
|
4,356,740.00 |
99.9%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
|
2,315,114.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
2,315,114.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
สุขภาพดิจิทัล
|
1,102,450.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
1,102,450.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
|
982,270.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
982,270.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
ส่งเสริมสุขภาพ
|
937,720.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
937,720.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
การแพทย์แผนไทยฯ
|
431,700.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
431,700.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
ประกันสุขภาพ
|
377,290.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
377,290.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
พัฒนาคุณภาพฯ
|
243,270.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
243,270.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
|
228,370.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
228,370.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
ควบคุมโรคติดต่อ
|
171,263.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
171,263.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
บริหารทรัพยากรบุคคล
|
72,740.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
72,740.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |
|
สสม
|
26,760.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0%
|
26,760.00 |
100.0%
|
ต่ำกว่าเป้า |