Dashboard

ภาพรวมงบประมาณประจำปี 2569

BUDGET

งบประมาณรวม

31,391,635.00

บาท

EXPENSE

รายจ่ายจริง

5,160.00

0.0%
DEBT

ลูกหนี้ (รอเคลียร์)

0.00

รออนุมัติ

BALANCE

คงเหลือสุทธิ

31,386,475.00

บาท

สัดส่วนงบประมาณ

เปรียบเทียบ จัดสรร vs ใช้จริง

รายละเอียดกลุ่มงาน

คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งหมด 14 รายการ
ชื่อรายการ งบจัดสรร ลูกหนี้ เบิกจ่ายจริง % เบิกจ่าย คงเหลือ % คงเหลือ สถานะ
NCD
13,541,850.00 0.00 0.00
0.0%
13,541,850.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
บริหารทั่วไป
6,598,938.00 0.00 0.00
0.0%
6,598,938.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
ทันตสาธารณสุข
4,361,900.00 0.00 5,160.00
0.1%
4,356,740.00
99.9%
ต่ำกว่าเป้า
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
2,315,114.00 0.00 0.00
0.0%
2,315,114.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
สุขภาพดิจิทัล
1,102,450.00 0.00 0.00
0.0%
1,102,450.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
982,270.00 0.00 0.00
0.0%
982,270.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
ส่งเสริมสุขภาพ
937,720.00 0.00 0.00
0.0%
937,720.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
การแพทย์แผนไทยฯ
431,700.00 0.00 0.00
0.0%
431,700.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
ประกันสุขภาพ
377,290.00 0.00 0.00
0.0%
377,290.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
พัฒนาคุณภาพฯ
243,270.00 0.00 0.00
0.0%
243,270.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
228,370.00 0.00 0.00
0.0%
228,370.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
ควบคุมโรคติดต่อ
171,263.00 0.00 0.00
0.0%
171,263.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
บริหารทรัพยากรบุคคล
72,740.00 0.00 0.00
0.0%
72,740.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า
สสม
26,760.00 0.00 0.00
0.0%
26,760.00
100.0%
ต่ำกว่าเป้า